近年來,湖州莫干山高新集團有限公司聚焦重點領(lǐng)域、重點崗位,把內(nèi)部審計作為企業(yè)管理中一項重要制度安排和有效工具,不斷增強內(nèi)部審計的敏銳性、前瞻性和時效性,著力發(fā)揮內(nèi)部審計在推動國企改革、防范風(fēng)險、促進發(fā)展中的監(jiān)督作用。
一是聚焦國有資本運作,強化國有資產(chǎn)保值增值。密切關(guān)注公司國有資本投資、運營公司的設(shè)立及運轉(zhuǎn)情況,加大對權(quán)力集中的重點崗位和資金密集、資源富集、資產(chǎn)聚集的重點領(lǐng)域重要環(huán)節(jié)的審計力度??茖W(xué)合理制定下屬企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)、完善考核評價體系和過錯問責(zé)機制,重點審計經(jīng)營預(yù)算編制、執(zhí)行和績效,以及相關(guān)制度建立健全情況,全力推動國有資本規(guī)范運作,提高資本回報,維護資本安全。
二是聚焦深化國企改革,強化防范化解重大風(fēng)險。圍繞國企改革“1﹢N”制度體系和三年行動方案決策部署,緊盯下屬企業(yè)混合所有制 ……