中證協(xié)發(fā)〔2023〕147號(hào)
各證券公司:
為規(guī)范證券公司內(nèi)部審計(jì)工作,提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量,提升證券公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)證券行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定,中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)組織制定《證券公司內(nèi)部審計(jì)指引》。《證券公司內(nèi)部審計(jì)指引》已經(jīng)協(xié)會(huì)第七屆理事會(huì)第十五次會(huì)議表決通過(guò),并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,現(xiàn)予發(fā)布,自2024年1月1日起實(shí)施。
附件:證券公司內(nèi)部審計(jì)指引
中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)
2023年8月7日
證券公司內(nèi)部審計(jì)指引
(協(xié)會(huì)第七屆理事會(huì)第十五次會(huì)議表決通過(guò),2023年8月7日發(fā)布,自2024年1月1日起實(shí)施)
(中證協(xié)發(fā) ……